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老師,憑證記錄是,借:管理費用45000,貸:應(yīng)付職工薪酬45000,借:應(yīng)付職工薪酬45000,貸:銀行存款45000,憑證最后合計金額,需要借方和借方相加得合計嗎,合計那里應(yīng)該怎樣填,謝謝老師

84784989| 提問時間:2022 03/12 13:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,憑證最后合計金額,需要分別做借方合計,貸方合計。 合計金額填寫90000
2022 03/12 13:55
84784989
2022 03/12 14:01
這個合計金額和實發(fā)金額不對,沒有關(guān)系嗎?
鄒老師
2022 03/12 14:02
你好,合計金額是就借方合計金額,貸方合計金額 合計金額是9萬,單筆金額是4.5萬,這個沒有問題啊?
84784989
2022 03/12 14:03
哦,清楚了,謝謝老師
鄒老師
2022 03/12 14:04
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84784989
2022 03/12 14:06
老師,分紅收入,我記,借:銀行存款,貸:財務(wù)費用,可以嗎?
鄒老師
2022 03/12 14:08
你好,是對外投資的分紅款? 如果是存款利息收入,是這樣做分錄?
84784989
2022 03/12 14:09
存款利息,謝謝老師
鄒老師
2022 03/12 14:11
你好,存款利息收入,分錄是 借:銀行存款,貸:財務(wù)費用—利息收入?
84784989
2022 03/12 14:38
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 03/12 14:41
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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