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老師 我這邊收到一家半路接手的公司 現(xiàn)在換電腦了 我這邊金蝶怎么錄入數(shù)據(jù) 科目余額表才能和之前的一致呢
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速問速答你好; 你 接手的公司要給你期末數(shù)據(jù)給你。 然后你根據(jù)期末數(shù)據(jù) 去錄入期初才行的 ;
2022 03/10 11:30
meizi老師
2022 03/10 11:37
?你好 ;? ?是的。 如果是21年12月末的嗎 ?那么你就22年1月建賬即可??
meizi老師
2022 03/10 11:44
不客氣的 。幫到你就好; 滿意請給予評價??
meizi老師
2022 03/10 14:28
你好; 不一致的話? ?要 查詢原因的;? 正??颇坑囝~表的數(shù)據(jù)要? ? 錄入期初去 ;如果你們? ?期初科目 不一致的; 你要自己調(diào)整下? ? ?
meizi老師
2022 03/10 14:34
?你好;? ?你自己 調(diào)整期初的錄入科目 。 比如應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 那么你錄入預(yù)付賬款 去? ? ? 注意兩邊試算平衡即可? ?
meizi老師
2022 03/10 14:39
?你好; 本年利潤不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去嗎。 你們要? ?到利潤分配里面去? 寫。 應(yīng)付賬款 借方有余額? 你錄入預(yù)付賬款借方去? ?
84785003
2022 03/10 11:31
這邊有期末數(shù)據(jù) 上年度的 我這邊直接去金蝶里面錄入起初數(shù)據(jù)對嗎
84785003
2022 03/10 11:38
對的 好的 謝謝老師
84785003
2022 03/10 14:24
你好 我想問一下 科目余額表期末數(shù)據(jù)借貸方和我這邊在金蝶軟件的借貸方不一致怎么辦? 我這邊填負(fù)數(shù)嗎?
84785003
2022 03/10 14:24
老師 我這邊收到一家半路接手的公司 現(xiàn)在換電腦了 我這邊金蝶怎么錄入數(shù)據(jù) 科目余額表才能和之前的一致呢
84785003
2022 03/10 14:24
還是今天這個問題 老師 沒有變化
84785003
2022 03/10 14:29
在哪里調(diào)整呢老師
84785003
2022 03/10 14:30
我的意思是比如說期末數(shù)據(jù)只有借方需要填 可是我這邊是貸方有余額
84785003
2022 03/10 14:35
有兩個老師 一個是本年利潤 一個是應(yīng)付賬款 這兩個借方有余額 我這邊起初數(shù)據(jù)怎么填寫 表格上面只有貸方
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