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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份賬做錯了,導(dǎo)致凈利潤多了3000.這個月怎么調(diào)
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速問速答你好,具體的是什么業(yè)務(wù)做錯了。
2022 03/08 12:34
84784964
2022 03/08 12:36
一筆是固定資產(chǎn)攤銷沒有記管理費(fèi)用,記到了其他應(yīng)付款,一筆是工資按實(shí)際發(fā)工資數(shù)計提的,沒有?個人社保部分
郭老師
2022 03/08 12:40
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,
然后月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,分配未分配利潤就可以了。
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