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老師 我們2月份在外地預(yù)繳稅款了 那現(xiàn)在報(bào)稅的話需要在哪個(gè)表格里面填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款呢?

84784987| 提問時(shí)間:2022 03/08 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅的在附表四,本期發(fā)生額里面需要抵扣的填寫實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
2022 03/08 09:05
84784987
2022 03/08 09:08
嗯,只需要把增值稅的金額填寫進(jìn)去就可以了吧?附加稅的要不要跟增值稅的一起填寫呢?老師
郭老師
2022 03/08 09:10
附加稅的不用填寫,只填寫增值稅的就可以。你的增值稅抵扣了你的附加稅,跟著抵扣附加稅的,不用單獨(dú)填寫了。
84784987
2022 03/08 09:12
好的,老師,那個(gè)稅還需要在這個(gè)表上填寫嗎?外地也預(yù)交個(gè)稅了,我們個(gè)稅是核定征收,所以直接在當(dāng)?shù)囟惥纸坏模覀冏约壕筒挥没貋碓俳涣?/div>
郭老師
2022 03/08 09:14
你好,個(gè)稅的你看下它能自動(dòng)取數(shù)的嗎。
郭老師
2022 03/08 09:14
核定征稅的,一般做到工程施工成本里面就可以的。
84784987
2022 03/08 09:16
哦哦,個(gè)稅也會(huì)在申報(bào)表中體現(xiàn)的嗎?
郭老師
2022 03/08 09:17
你好,核定征稅的不一定因?yàn)槟銈兝U納生產(chǎn)經(jīng)營所得,你看一下完稅證明的稅目。
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