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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問下固定資產(chǎn)是2021年購入,但是之前的會計忘記計提折舊了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,謝謝
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速問速答你好,需要補(bǔ)做相應(yīng)的計提分錄?
2022 03/07 10:49
84785031
2022 03/07 10:50
那是從入賬次月開始做嗎
鄒老師
2022 03/07 10:51
你好,是的,是這樣的
84785031
2022 03/07 10:52
會計分錄應(yīng)該怎么做呢,如果要調(diào)整以前年度損益的話那應(yīng)該怎么做呀
鄒老師
2022 03/07 10:54
你好
借:以前年度損益調(diào)整,管理費(fèi)用等科目
貸:累計折舊?
84785031
2022 03/07 10:57
如果是2022年以前的全部都是以前年度損益對吧,做完以前年度損益要不要再做一筆轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤呀
鄒老師
2022 03/07 10:57
你好,是的。
以前年度損益調(diào)整,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的?
84785031
2022 03/07 10:59
但是我之前的那個會計她在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候也沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤,如果我現(xiàn)在做了這筆會不會讓賬不平呀
鄒老師
2022 03/07 11:00
你好,沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤,這樣不會影響報表的平衡關(guān)系
84785031
2022 03/07 11:02
那我現(xiàn)在按這個補(bǔ)提沒有關(guān)系對吧,這個應(yīng)該少提了6個月,那我一次性補(bǔ)提可以嗎
鄒老師
2022 03/07 11:05
你好,只能是現(xiàn)在補(bǔ)計提了?
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