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老師 去年不是有個制造業(yè)延緩繳納稅費的政策嗎 在今年的2月份應(yīng)該是繳納的去年10月份的稅額 ,需要在三月份申報二月份的時候在31欄填寫本期繳納欠繳稅款嗎

84785006| 提問時間:2022 03/07 08:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這個需要的
2022 03/07 08:58
84785006
2022 03/07 09:01
那么老師在3月份申報 2月份的時候需要在31欄填寫延緩繳納去年10月份的那部分稅款嗎 ,但是去年十月份延緩的那部分稅款,在二月份申報一月份的時候已經(jīng)繳納了呀
樸老師
2022 03/07 09:03
同學你好 繳納了就不用再交了
84785006
2022 03/07 09:05
我問的是,需要什么時候在31欄填寫數(shù)據(jù),是在2月份申報 1月份的時候在31蘭填寫,還是在3月份申報 2月份的時候在31欄填寫
84785006
2022 03/07 09:05
我問的是,需要什么時候在31欄填寫數(shù)據(jù),是在2月份申報 1月份的時候在31蘭填寫,還是在3月份申報 2月份的時候在31欄填寫
樸老師
2022 03/07 09:14
這個就是什么時候繳納什么時候?qū)懙?/div>
84785006
2022 03/07 09:15
那這個就是2月份繳納的時候就應(yīng)該在嗯2月份申報 1月份的時候就應(yīng)該填上去了 但是沒有填 那報表可能會一直性的錯誤了 就這個是不是得去稅務(wù)局改去呢
樸老師
2022 03/07 09:21
同學你好 這個你可以問問你們當?shù)囟惥中枰恍枰ザ惥指?/div>
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