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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月出口,2月去申報(bào)1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應(yīng)退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報(bào)表,對嗎?
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速問速答你好,是的,免抵退申報(bào)是延遲一個月申報(bào)附加稅的,系統(tǒng)自動讀取數(shù)據(jù)的
2022 03/06 21:06
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