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請(qǐng)問,1月份紅沖了上年12月份的電子發(fā)票,在申報(bào)1月增值稅時(shí),這部分應(yīng)退的稅額怎么填寫?

84784954| 提問時(shí)間:2021 02/22 13:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你1月份有開其他發(fā)票嗎?
2021 02/22 13:43
84784954
2021 02/22 13:45
1月有開具銷售發(fā)票的
小菲老師
2021 02/22 13:50
同學(xué),你好 那總的開票金額為正數(shù),你就按照總的金額填寫收入就好了
84784954
2021 02/22 13:53
申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)(應(yīng)退的稅額)并未在本期繳納稅額中扣除,這是什么原因呢
小菲老師
2021 02/22 14:00
同學(xué),你好 你1月開具紅字發(fā)票,已經(jīng)沖了收入了
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