疑惑。比如。我是一般納稅人,買(mǎi)了一輛汽車(chē)10萬(wàn),增值稅1.3萬(wàn)。分錄如下。 ? ?借固定資產(chǎn)-小汽車(chē)10萬(wàn)。 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn) ? 貸銀行存款11.3萬(wàn) 我是一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵消。小汽車(chē)是固定資產(chǎn)所以不存在銷(xiāo)項(xiàng)稅。所以說(shuō)我的小汽車(chē)實(shí)際成本是10萬(wàn)那1.3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)支付入賬方便體現(xiàn)資金的取向。等我閑了這1.3萬(wàn)稅金去稅務(wù)局抵消了,國(guó)家就把這1.3萬(wàn)給我。我在去抵消賬上那1.3萬(wàn)的支出就可以了。所以說(shuō)小汽車(chē)成本10
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,那你進(jìn)項(xiàng)稅額可以享受抵扣,你這樣想你花了10萬(wàn)元也可以
2022 03/04 21:36
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查看更多- 老師,我們公司有張失控發(fā)票含稅金額11.3萬(wàn),我們現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.3萬(wàn),賬務(wù)處理: 借:庫(kù)存商品1.3萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1.3萬(wàn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.3萬(wàn) 貸;銀行存款1.3萬(wàn)對(duì)嗎 178
- 公司從銀行取得9個(gè)月的借款100萬(wàn)元,存入銀行公司購(gòu)入小汽車(chē)一臺(tái),價(jià)款10萬(wàn),增值稅款1.3萬(wàn),共計(jì)支付11.3萬(wàn),以銀行存款付清 116
- 小規(guī)模收到13%的專(zhuān)票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),做費(fèi)用賬按11.3萬(wàn)還是10萬(wàn) 199
- 老師,請(qǐng)教您,公司取得一張專(zhuān)用發(fā)票不含稅10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)11.3萬(wàn),已認(rèn)證,在入賬時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際只支付了10.3萬(wàn),1萬(wàn)是對(duì)方給有優(yōu)惠,是不是按優(yōu)惠的后的金額10入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)就按發(fā)票上的來(lái),不用調(diào)整,謝謝 348
- 老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣嗎,比如銷(xiāo)售10萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅就是1.3萬(wàn),那就需要1.3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎,那就要找10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)檫@樣進(jìn)項(xiàng)稅也是1.3萬(wàn),就不用繳稅了,因?yàn)榭梢缘挚?,所以進(jìn)項(xiàng)全部抵扣完的話,那企業(yè)就完全不用交增值稅了對(duì)嗎,增值稅就是0,那為什么說(shuō)比如賣(mài)100元乘以13%,成本40乘以13%,交增值稅就是60元乘以13%呢,不都全部抵扣完了嗎? 301
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