問題已解決
你好,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤了,現(xiàn)在要充紅一張去年的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答嗯,你可以紅沖的那張發(fā)票可以借利潤分配未分配利潤交稅費(fèi),你要增值稅銷項稅額貸銀行存款。相當(dāng)于利潤分配,未分配利潤代替的是主營業(yè)務(wù)收入這個科目。
2022 03/04 15:33
84785041
2022 03/04 15:36
我要是把那張充紅的發(fā)票做個負(fù)數(shù)的分錄,然后我本來利潤和未分配利潤的那個科目怎么調(diào)
李霞老師
2022 03/04 15:38
你可以這樣做,借應(yīng)收賬款附屬貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù),然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785041
2022 03/04 15:39
那我怎么去調(diào)去年的賬啊,
李霞老師
2022 03/04 15:41
去年的賬你就不用調(diào)了,你現(xiàn)在開了紅字發(fā)票,按現(xiàn)在紅字發(fā)票做賬就可以了。
84785041
2022 03/04 15:43
我就今年做一比負(fù)數(shù)分錄就行唄,然后正常月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
李霞老師
2022 03/04 15:45
對的,你就做一筆負(fù)數(shù)的,然后正常結(jié)算損益。
84785041
2022 03/04 15:45
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 03/04 15:46
祝您生活愉快感謝五星好評
閱讀 511