問(wèn)題已解決

老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費(fèi)用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯(cuò)了,拿做發(fā)票500怎么做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 12:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?
2022 03/04 12:42
84784985
2022 03/04 12:51
借:預(yù)付款500 貸:銀行500
84784985
2022 03/04 12:51
被我做成借:管理費(fèi)500月,貸:銀行存款500
郭老師
2022 03/04 12:52
借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。
84784985
2022 03/04 14:04
我現(xiàn)在1月拿到發(fā)票,我要如何做賬呢
郭老師
2022 03/04 14:05
你好,他屬于哪一年的費(fèi)用?屬于二一年的嗎?
84784985
2022 03/04 14:10
屬于21年的費(fèi)用 我21年沒(méi)收到發(fā)票,但是做賬做成了,借管理費(fèi)500,貸銀行存款500,22年2月收到了發(fā)票,就發(fā)現(xiàn)21年憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在我發(fā)票要如何做賬
郭老師
2022 03/04 14:10
你好,把發(fā)票放到去年的憑證后面,就可以到你賬上,也不用調(diào)整。
郭老師
2022 03/04 14:11
沒(méi)有發(fā)票可以做賬,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,只要屬于當(dāng)月的收入、成本、費(fèi)用就可以做,不用非得等著有發(fā)票才可以做。
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