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請問現(xiàn)在沖紅去年12月的增值稅發(fā)票,需要更改去年的增值稅報表嗎?匯算清繳收入按照哪個申報。小規(guī)模
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速問速答你好,沖發(fā)票,需要調(diào)整當(dāng)月增值稅報表,匯算清繳時收入按照沖銷后申報
2022 03/03 17:00
小默老師
2022 03/03 17:07
需要補充一下,如果紅沖屬于退貨業(yè)務(wù),不修改資產(chǎn)負債表的情況下,那么匯算時不考慮紅沖收入,紅沖收入調(diào)整下年即可
84785013
2022 03/03 17:08
去年的增值稅報表不用改嗎?就是沖在今年,然后今年的增值稅算進去就好。匯算清繳就按照去年收入-今年沖紅的身申報嗎
小默老師
2022 03/03 17:11
去年的增值稅報表不用改,今年的增值稅算進去,如果不修改年報,那么匯算清繳就按照去年收入申報就可以
84785013
2022 03/03 17:13
匯算清繳收入不能收入減去今年沖紅的嗎
小默老師
2022 03/03 17:19
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函〔2008〕875號)規(guī)定,企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售商品收入。也就是說,2022年發(fā)生的銷售退回,無論所得稅收入應(yīng)沖減2022年的所得稅收入。
小默老師
2022 03/03 17:19
如果調(diào)整2021年匯算清繳的收入,可能存在涉稅風(fēng)險
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