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老師 我單位匯算清繳簽,需要更改2023年12月份稅務報表,少交增值稅了,但是單位去年有進項稅未認證,現(xiàn)在認證,可以抵扣去年稅款嗎?
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速問速答您好,不可以的哦,我也提出過,專管員說根本不可能,
05/17 19:40
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老師 我單位匯算清繳簽,需要更改2023年12月份稅務報表,少交增值稅了,但是單位去年有進項稅未認證,現(xiàn)在認證,可以抵扣去年稅款嗎?
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