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老師,結(jié)轉(zhuǎn)待處理財產(chǎn)損益這個科目的余額,導(dǎo)致了本年利潤和凈利潤金額不一致了,該怎么調(diào)?

84784980| 提問時間:2022 03/03 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的分錄是怎么做的?
2022 03/03 10:58
84784980
2022 03/03 11:06
借:管理費用貸:待處理財產(chǎn)損益
郭老師
2022 03/03 11:07
你好,然后借本年利潤貸管理費用嗎?
84784980
2022 03/03 13:58
是的,我看了一下是做了貸:管理費用(紅字),貸:待處理財產(chǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)是做了借本年利潤貸:管理費用
郭老師
2022 03/03 14:04
好,把管理費用放在借方。
84784980
2022 03/03 14:05
直接做在借方就影響了當期的利潤了是么?
郭老師
2022 03/03 14:06
你好,費用發(fā)生額是在借方,如果他在貸方的,放到借方負數(shù)去。
郭老師
2022 03/03 14:07
要不就影響你的利潤表和科目余額表不一致。
84784980
2022 03/03 14:09
放在貸方用負數(shù)不可以嗎?
郭老師
2022 03/03 14:09
不可以的,發(fā)生額必須在借方,必須在借方的。
84784980
2022 03/03 14:16
原材料賬實不符,是出庫事入賬錯誤導(dǎo)致的,那盤點之后差額入管理費用是沒有錯的吧?
郭老師
2022 03/03 14:21
好沒有問題的,可以的。
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