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返還去年第三季度的公會經(jīng)費,怎么做分錄?

84785015| 提問時間:2022 03/02 20:37
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 借 銀行存款 貸 其他應付款
2022 03/02 20:38
84785015
2022 03/02 20:38
為什么是其他應付款,不是沖管理費用-工會經(jīng)費?
紫藤老師
2022 03/02 20:39
也可以沖管理費用-工會經(jīng)費
84785015
2022 03/02 20:40
沖了費用需不需要做以前年度損益調(diào)整?
紫藤老師
2022 03/02 20:41
如果是以前年度的,需要做以前年度損益調(diào)整
84785015
2022 03/02 20:43
如果入其他應付款是不是就不用做調(diào)整了?
紫藤老師
2022 03/02 20:44
你好,對的,你的理解是對的
84785015
2022 03/02 20:46
去年購買的倉庫并取得發(fā)票,一直沒有入賬,今年準備入賬了,應該怎樣做分錄?
紫藤老師
2022 03/02 20:46
購買倉庫 借固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
84785015
2022 03/02 20:47
折舊怎樣算呢
紫藤老師
2022 03/02 20:47
可以按照平均年限法的了
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