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老師,增值稅納稅申報(bào)表第33欄欠繳款稅額是累計(jì)欠的增值稅,那么累計(jì)欠的附證稅呢?

84784999| 提問時(shí)間:2022 03/02 17:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 申報(bào)表不體現(xiàn)欠的附征稅金
2022 03/02 17:37
84784999
2022 03/02 17:39
在哪里體現(xiàn)呢
bamboo老師
2022 03/02 17:40
根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算 如果當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)欄次沒有數(shù)據(jù) 就不需要繳納 也不體現(xiàn) 只有自己根據(jù)增值稅金額計(jì)算
84784999
2022 03/02 17:43
也就是我33欄欠繳稅款和電子稅務(wù)局要交的稅合計(jì)不一樣是正常嗎 只要增值稅對(duì)得上
bamboo老師
2022 03/02 18:20
33欄欠繳稅款就是電子稅務(wù)局里面的啊 您說的電子稅務(wù)局要交的稅合計(jì) 是什么意思?
84784999
2022 03/02 18:21
電子稅務(wù)局里不是還有其他稅種嗎?印花稅,城建稅那些
bamboo老師
2022 03/02 18:24
對(duì)的 合計(jì)不一樣正常的
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