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實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)派遣工資,直接支付給派遣機(jī)構(gòu),怎么入賬呢?我們一直都是借制造費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
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速問速答你好,借制造費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款。
2022 03/02 15:05
84784961
2022 03/02 15:10
不是工資嗎?還有這個(gè)不用計(jì)提是嗎?付的時(shí)候再做分錄?
郭老師
2022 03/02 15:11
你好,對方給你開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票的話,直接做勞務(wù)費(fèi)就可以的,不用做工資。
郭老師
2022 03/02 15:11
借制造費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)貸、應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784961
2022 03/02 15:14
發(fā)票開的是勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi),照老師的說法,那我之前的是不對的,現(xiàn)在改了,不一致有關(guān)系嗎
郭老師
2022 03/02 15:16
跨年的就不要修改了,從今年開始,你不需要做應(yīng)付職工薪酬。
84784961
2022 03/03 10:07
但是我們要填統(tǒng)計(jì)報(bào)表,這部分算是工資嗎
郭老師
2022 03/03 10:08
好,這部分不屬于工資的,他屬于勞務(wù)費(fèi)。
84784961
2022 03/03 10:11
但是統(tǒng)計(jì)局那邊說這部分屬于工資,誰用工誰統(tǒng)計(jì)的原則。暈死了
郭老師
2022 03/03 10:18
出現(xiàn)在《從業(yè)人員及工資總額》表中,為季報(bào)和年報(bào)指標(biāo)。
是指本單位在報(bào)告期內(nèi)(季度或年度)直接支付給本單位全部從業(yè)人員的勞動報(bào)酬總額。包括:
1、計(jì)時(shí)工資、計(jì)件工資;
2、獎金、津貼和補(bǔ)貼;
3、加班加點(diǎn)工資、特殊情況下支付的工資。
是在崗職工工資總額、勞務(wù)派遣人員工資總額和其他從業(yè)人員工資總額之和。 不論是計(jì)入成本的還是不計(jì)入成本的,不論是貨幣形式支付還是實(shí)物形式支付的,均應(yīng)列入工資總額。
我剛才的說錯了
84784961
2022 03/03 10:24
那我做分錄的時(shí)候做應(yīng)付職工薪酬可以嗎?這樣到時(shí)候數(shù)據(jù)統(tǒng)一
郭老師
2022 03/03 10:26
你好,可以的,可以這么做的。
84784961
2022 03/03 10:39
這樣確定沒問題嗎?那準(zhǔn)確的分錄麻煩老師寫一下吧
郭老師
2022 03/03 10:40
你好,你想要做可以的,但是我們平時(shí)做賬的時(shí)候不考慮這個(gè)應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)費(fèi)的,直接借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款沒有做應(yīng)付職工薪酬,你想做的話可以的,二級科目寫勞務(wù)費(fèi)就是了,不要寫工資。
84784961
2022 03/03 10:43
但是勞務(wù)費(fèi)是次月支付的啊,而且一個(gè)月有時(shí)候10多萬呢,20萬都有
郭老師
2022 03/03 10:48
借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款次月支付,是做這個(gè)的。
84784961
2022 03/03 10:49
不用跟統(tǒng)計(jì)那邊統(tǒng)一嗎
84784961
2022 03/03 10:54
勞務(wù)費(fèi)也算人工成本吧
郭老師
2022 03/03 10:56
好對的是的可以的。
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