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去年的帳,應(yīng)該用管理費(fèi)用,但是用錯(cuò)了科目,用了其他應(yīng)付款這個(gè)今年怎么改

84784996| 提問時(shí)間:2022 03/02 11:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?你實(shí)際做的借其他應(yīng)付款貸銀行存款。? 本來應(yīng)該做借方管理費(fèi)用去? 是嗎? ?
2022 03/02 11:36
84784996
2022 03/02 11:40
是的是的,跨年了
meizi老師
2022 03/02 11:42
你好; 跨年了做? 借? ?以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用?
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