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請問老師,去年有一筆進(jìn)項稅額沒有認(rèn)證,但做賬做成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),因為還沒有認(rèn)證,今年我想把這筆進(jìn)項稅額調(diào)成待認(rèn)證進(jìn)項說額,這個分錄怎么調(diào)?謝謝

84785043| 提問時間:2022 03/02 10:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ?你做賬? 借 應(yīng)交稅費 -待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
2022 03/02 10:40
84785043
2022 03/02 10:43
請問老師,這個正筆分錄不用調(diào)整嗎?只調(diào)稅這筆分錄嗎?謝謝
84785043
2022 03/02 10:44
整筆分錄
meizi老師
2022 03/02 10:48
?你好;? ? ?是的。 只調(diào)整 稅額部分。 你不含稅的成本費用都應(yīng)該做對了的? ?
84785043
2022 03/02 10:54
好的謝謝
meizi老師
2022 03/02 11:05
?不客氣的。幫到你就好 ; 滿意請給予評價??
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