問題已解決
請問老師:一般人企業(yè)年末的進項大于銷項怎么做增值稅結轉: 以下是賬面余額:結轉分錄怎么寫?謝謝 1.應交稅費-應交增值稅- 借方:39496.76 2.應交稅費-應交增值稅-進項稅額: 借方:426212.15 3.應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅:借方:38028.45 4.應交稅費-應交增值稅-銷項稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結轉分錄怎么寫
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速問速答?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅?
?貸應交稅費應交增值稅進項?
?借應交稅費應交增值稅銷項?
?貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅?
? 如果銷項小于進項?
?借應交稅費應交增值稅未交增值稅
?貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 03/01 11:51
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