問題已解決

購買辦公材料申請報(bào)銷,分錄是借:管理費(fèi)用800貸:銀行800,然后材料入庫單,進(jìn)貨單,自動(dòng)生成憑證,借方:材料辦公用品 800貸:應(yīng)付賬款 800 請問老師材料款報(bào)銷時(shí)就結(jié)清了800,通過系統(tǒng)又生成的憑證后是不是又欠款800 這種情況該怎么解好或者有正確的調(diào)解方法

84785045| 提問時(shí)間:2022 02/28 21:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你付款的時(shí)候就要計(jì)入應(yīng)付款賬款就對了
2022 02/28 21:20
84785045
2022 02/28 21:29
報(bào)銷借:管理費(fèi)用800貸:應(yīng)付賬款800 增加 材料入庫借:材料貸:應(yīng)付賬款增加 這是負(fù)債1600了嗎
小寶老師
2022 02/28 21:33
是這樣,支付的時(shí)候借:應(yīng)付賬款貸銀行存款, ?增加 材料入庫借:材料貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用的時(shí)候借:費(fèi)用貸材料
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~