問題已解決
購買辦公材料申請報(bào)銷,分錄是借:管理費(fèi)用800貸:銀行800,然后材料入庫單,進(jìn)貨單,自動(dòng)生成憑證,借方:材料辦公用品 800貸:應(yīng)付賬款 800 請問老師材料款報(bào)銷時(shí)就結(jié)清了800,通過系統(tǒng)又生成的憑證后是不是又欠款800 這種情況該怎么解好或者有正確的調(diào)解方法
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你付款的時(shí)候就要計(jì)入應(yīng)付款賬款就對了
2022 02/28 21:20
84785045
2022 02/28 21:29
報(bào)銷借:管理費(fèi)用800貸:應(yīng)付賬款800 增加 材料入庫借:材料貸:應(yīng)付賬款增加 這是負(fù)債1600了嗎
小寶老師
2022 02/28 21:33
是這樣,支付的時(shí)候借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,
?增加 材料入庫借:材料貸:應(yīng)付賬款
領(lǐng)用的時(shí)候借:費(fèi)用貸材料
閱讀 2036