問題已解決

公司建造辦公樓,前期支付的工程款200萬,后續(xù)收到專用發(fā)票100萬,其余未收到,工程未完工,不想掛預付賬款,直接入在建工程暫估入賬的話這個分錄要怎么處理呢?

84784962| 提問時間:2022 02/25 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預付賬款200萬,貸銀行存款200萬, 收到了專票 借在建工程 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款100 剩下的暫估的借在建工程貸預付賬款。
2022 02/25 11:32
84784962
2022 02/25 11:42
老師,可以像圖片這么做嘛?
郭老師
2022 02/25 11:43
哦,那你支付了300萬嗎?如果支付了300萬的可以啊。
84784962
2022 02/25 11:56
沒有呀,老師,你看看,我銀行只支付了200萬
郭老師
2022 02/25 11:57
可以的,可以這么做。
84784962
2022 02/25 11:57
好的,謝謝
郭老師
2022 02/25 12:00
不用客氣,工作愉快
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