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老師,原材料暫估入庫的,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2022 02/24 09:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 02/24 09:28
84784957
2022 02/24 09:31
那是借:原材料6,貸:應(yīng)付賬款―暫估款6。領(lǐng)用,借:工程施工―合同成本―材料費(fèi)6,貸:原材料6,借:主營業(yè)務(wù)成本6 ,貸:工程施工――材料費(fèi)6嗎?
樸老師
2022 02/24 09:40
同學(xué)你好 對(duì)的 分錄是這樣做
84784957
2022 02/24 09:49
那老師,真實(shí)來票了后,金額不一樣的話,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是把我剛上面的分錄重新沖紅,再重新做這個(gè)正確的3個(gè)分錄呢
樸老師
2022 02/24 09:53
把暫估的紅沖了,然后按照收到的發(fā)票來入庫 金額如果比暫估的少那就紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784957
2022 02/24 09:57
那如果金額比暫估的多1,是借:原材料-6,貸:應(yīng)付賬款―暫估款-6。,入庫,借原材料7,貸:應(yīng)付賬款――xx公司,領(lǐng)用,借:工程施工―合同成本―材料費(fèi)1,貸:原材料1,借:主營業(yè)務(wù)成本1 ,貸:工程施工――材料費(fèi)1嗎?
84784957
2022 02/24 10:01
真實(shí)的數(shù)據(jù)比暫估少1時(shí),是借:原材料-6,貸:應(yīng)付賬款―暫估款-6。,入庫,借原材料5,貸:應(yīng)付賬款――xx公司5,領(lǐng)用,借:工程施工―合同成本―材料費(fèi)-1,貸:原材料-1,借:主營業(yè)務(wù)成本-1 ,貸:工程施工――材料費(fèi)-1嗎?老師這樣做分錄沒錯(cuò)吧
樸老師
2022 02/24 10:02
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)分錄是可以的
84784957
2022 02/24 10:05
老師,采購的一些東西都是從不同公司采購,3000,2000,8000的,都要簽訂合同嗎?還是說有送貨單,和入庫單就可以了?
樸老師
2022 02/24 10:12
這個(gè)基本都要有合同的
84784957
2022 02/24 10:18
這些采購金額都要合并起來繳納印花稅嗎?
樸老師
2022 02/24 10:24
對(duì)的 要繳納印花稅的
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