問題已解決

我想請教一個問題,就是之前增值稅不做計提,直接繳納,記在了應(yīng)交稅費-增值稅(已交稅金)這個科目了,這種情況該怎么結(jié)平已交稅金這個科目啊,謝謝大家了

84785027| 提問時間:2022 02/22 17:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你一般納稅人 把已交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費-未交增值稅借方去掛著。? 你增值稅也得去計提結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去; 才會平衡的??
2022 02/22 17:52
84785027
2022 02/22 17:57
?老師,麻煩說的再詳細點,我還沒懂[捂臉]
meizi老師
2022 02/22 17:58
?你好;? 意思是 你繳納做? 已交稅金? 做借方。? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去;? ? 那么你科目就平衡了呀 ;?
84785027
2022 02/22 18:01
那未交增值稅又多了呀 老師怎么處理呢?
meizi老師
2022 02/22 18:05
你好; 你貸方要去計提增值稅呀;? 你看我上面說了要去計提;? 銷項稅計提了? 結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅貸方;? 這樣就會平衡? ?
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