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倉庫做采購入庫單的時候把運費500元加到原材料的成本里面了(例如材料實際金額1000+運費500)實際入庫金額1500,生成的憑證和供應商的金額不一致了供應商那邊對賬的時候只有1000,多了運費那一部分。那我付運費的時候在沖這個供應商的賬嗎,這樣做賬時間長賬都亂了,不好對賬,直接把運費計入制造費用里面分攤行嗎?
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速問速答同學你好
這個可以的
2022 02/21 15:44
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倉庫做采購入庫單的時候把運費500元加到原材料的成本里面了(例如材料實際金額1000+運費500)實際入庫金額1500,生成的憑證和供應商的金額不一致了供應商那邊對賬的時候只有1000,多了運費那一部分。那我付運費的時候在沖這個供應商的賬嗎,這樣做賬時間長賬都亂了,不好對賬,直接把運費計入制造費用里面分攤行嗎?
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