問(wèn)題已解決

你好老師,發(fā)現(xiàn)上年其他應(yīng)付款做錯(cuò)了怎么調(diào)整

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/21 09:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
關(guān)鍵是還涉及到什么科目???
2022 02/21 09:57
84784972
2022 02/21 09:59
借 其他應(yīng)付款 貸 現(xiàn)金 應(yīng)該是借其他應(yīng)收賬款 貸 現(xiàn)金
家權(quán)老師
2022 02/21 10:02
借:其他應(yīng)收賬 貸:其他應(yīng)付款
84784972
2022 02/21 10:13
在做一筆這樣的分錄就可以了?那我摘要欄怎么寫?
家權(quán)老師
2022 02/21 10:15
就寫調(diào)整**錯(cuò)賬就是啊
84784972
2022 02/21 10:17
那就不用以前年度損益調(diào)整科目了
家權(quán)老師
2022 02/21 10:21
不涉及損益科目干嘛要在使用以前年度損益調(diào)整?
84784972
2022 02/21 10:25
哦,意思是只要涉及到損益類科目才可以使用這個(gè)科目
家權(quán)老師
2022 02/21 10:28
是的,就是那個(gè)意思的哈
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