問(wèn)題已解決

事業(yè)單位以前年度應(yīng)在單位列支,但在往來(lái)科目其他應(yīng)付款支出了,現(xiàn)在要調(diào)賬到單位支出,賬務(wù)處理應(yīng)怎樣做分錄。

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/16 16:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
Na你這個(gè)其他應(yīng)付款,它是屬于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在支付的時(shí)候,就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。那你預(yù)算會(huì)計(jì)這邊在支付的時(shí)候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。
2022 02/16 16:53
84785046
2022 02/16 16:57
那要把不應(yīng)該在其他應(yīng)付款支出的數(shù)調(diào)賬分錄是不是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄借以前年度盈余調(diào)整貸其他應(yīng)付款再借累計(jì)盈余貸以前年度盈余調(diào)整
陳詩(shī)晗老師
2022 02/16 17:01
如果說(shuō)你是調(diào)整之前年度的支出的話,你的賬戶處理就是正確的。
84785046
2022 02/16 17:25
預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)賬分錄怎么做呢
陳詩(shī)晗老師
2022 02/16 17:39
借,財(cái)政撥款結(jié)余 貸,資金結(jié)存 支付時(shí)用這處理
84785046
2022 02/16 17:52
就上上面的業(yè)務(wù)調(diào)賬上年度支出預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是怎么做
陳詩(shī)晗老師
2022 02/16 18:30
你上年度的那個(gè)支出,他已經(jīng)轉(zhuǎn)到了財(cái)政撥款結(jié)余,所以說(shuō),你現(xiàn)在直接用財(cái)政撥款結(jié)余處理就行呀。
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