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老師 我上個月開的發(fā)票 產生的銷項稅 我這個月開的紅字發(fā)票 但是我報稅的時候 這個紅字的銷項稅 我是不是先繳納 然后退稅 還是怎么辦?

84784986| 提問時間:2022 02/15 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,上個月需要正常交稅,然后這個月開紅字發(fā)票抵扣,這個月的籃子發(fā)票。
2022 02/15 14:53
84784986
2022 02/15 14:53
如果這個月沒有銷項 應該怎么處理?
郭老師
2022 02/15 14:54
你好,留著以后抵扣的,填寫你的負數(shù)銷售額。
84784986
2022 02/15 14:56
負數(shù)銷售額應該在哪里填寫
郭老師
2022 02/15 14:57
開的13%的嗎?如果是的話,13%銷售貨物一欄里面填寫負數(shù)。
84784986
2022 02/15 15:03
老師我是這個月的負數(shù) 我是不是應該在下個月報稅的時候填寫?
郭老師
2022 02/15 15:03
你好,這個月開的,應該在這個月填寫。
84784986
2022 02/15 15:09
老師這個月開的紅字發(fā)票 我這個月的稅款不是下個月15號之前報嗎?
郭老師
2022 02/15 15:10
好對的是的是這么做。
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