問題已解決

老師您好,請(qǐng)問上年度做的借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 跨年度發(fā)現(xiàn)這筆帳做錯(cuò)啦,不應(yīng)該做,要沖回怎么做帳啊

84784954| 提問時(shí)間:2022 02/15 08:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整。
2022 02/15 08:51
84784954
2022 02/15 08:53
老師,以前年度損益調(diào)整然后怎么處理啊
84784954
2022 02/15 08:55
老師,以前年度損益調(diào)整可以結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)到未分配利潤嗎,還是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊
玲老師
2022 02/15 09:01
對(duì)的,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目。
84784954
2022 02/15 09:25
金蝶軟件結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候自動(dòng)帶出來嗎?還是需要月末手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊老師
玲老師
2022 02/15 09:29
,需要自己錄入分錄。
84784954
2022 02/15 09:30
好的,謝謝老師
玲老師
2022 02/15 09:35
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