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申報(bào)表增值稅金額小于實(shí)際開票金額,收入申報(bào)表跟賬面金額一樣,多出來(lái)的增值稅怎么調(diào)整

84785018| 提問時(shí)間:2022 02/12 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們有無(wú)票收入的嗎?
2022 02/12 10:09
84785018
2022 02/12 10:10
沒有無(wú)票收入
84785018
2022 02/12 10:10
金額相差0.19
郭老師
2022 02/12 10:12
這是四舍五入的差異,可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
84785018
2022 02/12 10:12
增值稅沒有計(jì)提,就正常開票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,繳納沖減增值稅
84785018
2022 02/12 10:14
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.19 貸:營(yíng)業(yè)外收入0.19
郭老師
2022 02/12 10:15
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785018
2022 02/12 10:15
好的,謝謝
郭老師
2022 02/12 10:18
不用客氣,工作愉快。
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