問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)銷的發(fā)票和實(shí)際付款金額不一致,怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,如果報(bào)銷的發(fā)票金額是505,但實(shí)際付款是500,按實(shí)際付款的金額入賬即可
借:費(fèi)用類科目 500
貸:銀行存款 500
2022 01/25 09:27
84785046
2022 01/25 09:28
專票,普票都可以這么做嗎?
大海老師
2022 01/25 09:37
如果是普票,可以這樣做,如果是專票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要剔除掉。
借:費(fèi)用類科目 500/505*500
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500/505*5
? ?貸:銀行存款 500
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