問題已解決

老師 如果發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的期初余額不對 已經(jīng)查實(shí)建賬的時候沒有做 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84785023| 提問時間:2022 01/22 15:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
2022 01/22 15:23
84785023
2022 01/22 15:24
可以通過營業(yè)外支出調(diào)整嗎?
文文老師
2022 01/22 15:26
可以通過營業(yè)外支出調(diào)整
84785023
2022 01/22 15:27
那可不可以通過營業(yè)外收入的負(fù)數(shù)做???
文文老師
2022 01/22 15:34
可以通過營業(yè)外收入的負(fù)數(shù)做
84785023
2022 01/22 15:36
好的 謝謝老師
文文老師
2022 01/22 15:47
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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