問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)買了一批原材料已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)票沒(méi)到,月末做了暫估,月初發(fā)票到的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原材料做的金額有些差額,那怎么處理。

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/22 14:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,按期差額補(bǔ)做分錄就可以;如果少了,就補(bǔ);如果原來(lái)計(jì)多了,就沖;
2022 01/22 14:26
84785038
2022 01/22 14:31
老師,補(bǔ)完差額,借方是進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方計(jì)入什么科目?
立紅老師
2022 01/22 14:35
同學(xué)你好,付款就是銀行存款;沒(méi)有付款是計(jì)入應(yīng)付賬款;
84785038
2022 01/22 14:42
老師,你看我這樣做賬,對(duì)嗎?
立紅老師
2022 01/22 14:46
同學(xué)你好,是正確的;;
84785038
2022 01/22 14:47
老師,這樣做賬沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧?
立紅老師
2022 01/22 14:53
同學(xué)你好,這樣做是對(duì)的;
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