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一般納稅人開了電子專票,次月才紅充。是銷售方,那增值稅申報怎么申報?

84785033| 提問時間:2022 01/18 16:10
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
正常申報處理,本月做開具的銷售發(fā)票處理,下月沖紅后,減少下月銷售發(fā)票的金額
2022 01/18 16:11
84785033
2022 01/18 16:17
那我的理解是次月申報直接按匯總表上面的銷售額申報? 是不是
江老師
2022 01/18 16:18
上述說法完全正確,因為我們是按月進行匯總開票金額的。
84785033
2022 01/18 16:20
明白 非常感謝老師
江老師
2022 01/18 16:22
祝學(xué)習(xí)進步,工作順利
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