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一般納稅人紅沖專票怎么在申報電子稅務(wù)局申報?

84784989| 提問時間:2019 12/04 22:34
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
您好,以負(fù)數(shù)進(jìn)行填列的
2019 12/04 22:37
84784989
2019 12/04 22:44
填在銷項稅的那欄?
糖果老師
2019 12/04 22:45
嗯嗯是的是的,是這么個意思
84784989
2019 12/04 22:46
因為當(dāng)月有正數(shù),又有負(fù)數(shù),那只有一欄,且當(dāng)時開具的發(fā)票因為稅率開錯,所以該怎么填報
84784989
2019 12/04 22:46
還是正數(shù)減去負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)填?
糖果老師
2019 12/04 22:48
正數(shù)減去負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)填
84784989
2019 12/04 22:48
知道了,謝謝
糖果老師
2019 12/04 22:49
不客氣的。 滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~
84784989
2019 12/04 22:49
那么賬務(wù)處理,又該怎么做會計分錄
糖果老師
2019 12/04 22:52
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸應(yīng)收賬款
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