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己支付款項(xiàng)對(duì)方未開票,賬務(wù)需怎么處理

84785018| 提問時(shí)間:2022 01/18 15:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,己支付款項(xiàng)對(duì)方未開票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2022 01/18 15:17
84785018
2022 01/18 16:08
老師,對(duì)方不開票過來了但當(dāng)時(shí)己做上述你所說的分錄
鄒老師
2022 01/18 16:11
你好,對(duì)方不開票過來了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料??,? 貸:預(yù)付賬款
84785018
2022 01/18 16:17
我們是設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)沒有庫(kù)存商品
鄒老師
2022 01/18 16:18
你好,具體是什么情況下發(fā)生的設(shè)計(jì)服務(wù)支出呢??
84785018
2022 01/18 16:35
就是圖書費(fèi)之類的,還有汽車保險(xiǎn)費(fèi)
鄒老師
2022 01/18 16:36
你好,對(duì)方不開票過來了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:管理費(fèi)用? ?,? 貸:預(yù)付賬款
84785018
2022 01/18 16:55
沒有票可以借管理費(fèi)用嗎?
鄒老師
2022 01/18 16:58
你好,可以做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
84785018
2022 01/18 17:06
還有一個(gè)情況是這樣車輛購(gòu)保險(xiǎn)當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)了15000元后來有返還2000元現(xiàn)金發(fā)票只開了13000元這個(gè)應(yīng)該怎么平賬?
鄒老師
2022 01/18 17:08
你好 借:預(yù)付賬款 15000,貸:銀行存款??15000 借:管理費(fèi)用 13000,庫(kù)存現(xiàn)金 2000,貸:預(yù)付賬款?15000
84785018
2022 01/18 17:09
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 01/18 17:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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