問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款年末是不是不能是負(fù)數(shù),如果是負(fù)數(shù)的話是不是要填到其他應(yīng)收款

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/18 10:50
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東老師
金牌答疑老師
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對(duì)呀,這個(gè)要調(diào)整到其他應(yīng)收款里面。
2022 01/18 10:50
84784967
2022 01/18 10:53
那金蝶賬里面需要做分錄調(diào)整嗎
東老師
2022 01/18 10:54
賬上肯定也是需要先調(diào)整。
84784967
2022 01/18 10:56
其他應(yīng)付款里面有多個(gè)二級(jí)明細(xì) 調(diào)整的話得怎么調(diào)整,有正數(shù)有負(fù)數(shù)
東老師
2022 01/18 10:56
你就把有負(fù)數(shù)的調(diào)整一下就可以。
84784967
2022 01/18 10:58
是不是直接 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
東老師
2022 01/18 10:58
對(duì),沒(méi)問(wèn)題,做賬的話可以這么做。
84784967
2022 01/18 11:01
摘要呢怎么寫(xiě)
東老師
2022 01/18 11:01
摘要就可以寫(xiě)調(diào)整其他應(yīng)付款
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