問題已解決

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表中,是不是不能負(fù)數(shù)填列 其他應(yīng)收應(yīng)付也是不能負(fù)數(shù)填列對(duì)吧。 如果應(yīng)收-1,那就填到預(yù)收賬款1.

84784957| 提問時(shí)間:2023 04/13 14:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,大部分時(shí)候都是按你說的這種操作。
2023 04/13 14:38
84784957
2023 04/13 14:39
那其他應(yīng)付款期末余額-100呢,填其他應(yīng)收100嗎
宋生老師
2023 04/13 14:40
你好是的,就是這樣子。
84784957
2023 04/13 14:46
我的科目余額表其他應(yīng)付款余額是-477330 最后一條 但是前面會(huì)計(jì)填了30000 我看不懂了
宋生老師
2023 04/13 14:48
你好,這個(gè)老師也不確定他是什么原因這樣填。
84784957
2023 04/13 14:49
正常應(yīng)該是 填其他應(yīng)收款那欄477330吧
宋生老師
2023 04/13 14:55
你好,是的,正常是應(yīng)該這樣,我估計(jì)可能有些二級(jí)科目是負(fù)數(shù),所以它只是調(diào)了其中一部分,但是那誰也不敢肯定。
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