問題已解決

老師您好,請(qǐng)問12月末賬里計(jì)提的12月附加稅和個(gè)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅嗎,等到做1月份賬再支付,煩請(qǐng)看下我這樣做分錄對(duì)不對(duì)

84785005| 提問時(shí)間:2022 01/17 11:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,附加稅和個(gè)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
2022 01/17 11:27
84785005
2022 01/17 11:29
哦,那就掛賬上,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)明細(xì)科目就行,那我的的對(duì)嗎
小林老師
2022 01/17 11:34
您好,不是,只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅才結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785005
2022 01/17 11:37
那還有減免稅費(fèi)這些吧,麻煩再幫我看下這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄麻煩老師寫下
小林老師
2022 01/17 12:02
您好,這些都是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目,期末根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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