問(wèn)題已解決

開了電子普通發(fā)票給別人并且已經(jīng)發(fā)給了收票方 如果開票方負(fù)數(shù)開具 是不是收票方就不能用原本那個(gè)發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/15 21:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 電子普通發(fā)票 對(duì)方不抵扣進(jìn)行稅額啊
2022 01/15 21:07
84785001
2022 01/15 21:10
老師你好 電子普通發(fā)票只能給對(duì)方用來(lái)報(bào)銷做賬是嗎 他們不能用來(lái)報(bào)稅嗎
bamboo老師
2022 01/15 21:10
是的 不抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785001
2022 01/15 21:12
如果負(fù)數(shù)開具了 沒(méi)有告訴收票方 這張發(fā)票在收票方那還有用嗎
bamboo老師
2022 01/15 21:13
對(duì)方也不能企業(yè)所得稅前扣除 沒(méi)有用
84785001
2022 01/15 21:14
如果沒(méi)有負(fù)數(shù)開具 他們可以拿來(lái)企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
bamboo老師
2022 01/15 21:15
沒(méi)有負(fù)數(shù)開具 可以拿來(lái)企業(yè)所得稅稅前扣除
84785001
2022 01/15 21:17
老師 是不是不用告訴收票方直接開負(fù)數(shù)也可以
bamboo老師
2022 01/15 21:18
應(yīng)該通知一下收票方 然后把對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票再開具后給對(duì)方
84785001
2022 01/15 21:20
好的 謝謝老師
bamboo老師
2022 01/15 21:21
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!
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