問(wèn)題已解決

都說(shuō)年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后要達(dá)到什么樣子

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/14 19:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??
2022 01/14 19:45
84785000
2022 01/14 20:19
按照老師說(shuō)的方法,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,年底,增值稅下面銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)還有余額怎么辦,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎,一定都要節(jié)平嗎
鄒老師
2022 01/14 20:21
你好,麻煩提供一下我說(shuō)的這個(gè)圖片,謝謝了
84785000
2022 01/14 20:24
哦哦,沒(méi)有說(shuō),我理解的是這樣的,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是嗎,分錄怎么寫(xiě)呀
鄒老師
2022 01/14 20:24
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785000
2022 01/14 21:23
這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,貸方有余額,這個(gè)科目可以有余額嗎
鄒老師
2022 01/14 21:24
你好,請(qǐng)問(wèn)你是如何看出了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,貸方有余額的呢,我的分錄明顯是借方啊?
84785000
2022 01/14 21:38
不好意思,看錯(cuò)了,我這個(gè)系統(tǒng),是在貸方,貸方余額為負(fù),那也就是借方余額了,那轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目月末可以有余額嗎
鄒老師
2022 01/14 21:41
你好,有留抵稅額的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目是可以有借方余額的?
84785000
2022 01/14 21:44
這個(gè)余額實(shí)際是我的上期留底稅額吧,等于進(jìn)項(xiàng)稅,比如有100, 我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)500,銷(xiāo)項(xiàng)400,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,(上月這個(gè)100,分錄不知道怎么體現(xiàn),)請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,分錄帶金額,謝謝了
鄒老師
2022 01/14 21:46
你好,是留抵稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)400, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?500
84785000
2022 01/14 21:54
老師,打擾下,再問(wèn)一下,換個(gè)數(shù)字,比如上期留低稅額100,本月進(jìn)項(xiàng)500,銷(xiāo)項(xiàng)520,這個(gè)接轉(zhuǎn)分錄麻煩寫(xiě)一下,非常謝謝
鄒老師
2022 01/14 21:56
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)520, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20
84785000
2022 01/15 09:53
老師,麻煩再問(wèn)一下,本月開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅800,上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10元,我司進(jìn)項(xiàng)稅可以按10%加計(jì)扣除,使用了加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅190元,所以這個(gè)月應(yīng)納稅額為0, 但是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě),麻煩指導(dǎo)下,分錄帶金額,非常感謝,判斷進(jìn)項(xiàng)是否大于銷(xiāo)項(xiàng),是看當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng),還是加上留抵等進(jìn)項(xiàng)之和去比較
鄒老師
2022 01/15 09:56
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。
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