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我現(xiàn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,余額與留底稅額不一致我怎么查找錯誤

84784956| 提問時間:2022 01/14 18:38
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,把增值稅申報表打印出來核對每個月的明細(xì)賬哦
2022 01/14 18:39
84784956
2022 01/14 18:40
應(yīng)該對哪幾個科目
84784956
2022 01/14 18:45
怎么樣才能對出來,說細(xì)一點急急急
小鈺老師
2022 01/14 18:49
例如:銷項稅,你就去扶銷項稅額的明細(xì),進項就對進項的,這個沒有捷徑,需要耐心一點一點對呢
84784956
2022 01/14 19:11
差額對應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎
小鈺老師
2022 01/14 19:16
如果要做錯誤,每一個應(yīng)交稅費跟增值稅相關(guān)的明細(xì)科目都要核對哦
84784956
2022 01/14 19:18
銷項減進項差額是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個科目嗎
小鈺老師
2022 01/14 19:22
要看您實際記賬用了那些科目,用到的基本都要對
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