問題已解決
老師,請問下,含稅收入73200 13%的增值稅 銷項稅是8421.24 請問下稅負率怎么算?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,所得稅稅負率=所得稅納稅金額?/不含稅收入?
2022 01/14 09:11
84785015
2022 01/14 09:14
我上個月還有留底是幾十萬 進項稅 現(xiàn)在也還是用8421.24/(73200/1.13) 是這樣嗎?
紫藤老師
2022 01/14 09:14
增值稅稅負率=增值稅納稅金額/不含稅收入,
84785015
2022 01/14 09:22
是銷項-進項 后有誰要繳納 實際繳納的/不含稅收入是嗎?
那那種留底很多 不需要交稅的 稅負率怎么算?。?/div>
紫藤老師
2022 01/14 09:22
銷項-進項-留抵? 實際繳納的/不含稅收入,
84785015
2022 01/14 09:24
那沒交稅的話 稅負率是0 ?
會不會被稅務稽查啊
紫藤老師
2022 01/14 09:24
沒交稅的話 稅負率是0 ,真實發(fā)生的,不用擔心
84785015
2022 01/14 09:40
進項稅勾選了五十多萬 銷項稅一萬 還是無票收入 老師 會不會有風險啊 怕被預警
紫藤老師
2022 01/14 09:41
真實發(fā)生的,不用擔心的
84785015
2022 01/14 09:44
我這個月開始 所有進項發(fā)票不認證抵扣 包括費用發(fā)票 全部放在待認證進項稅 可以嗎?
紫藤老師
2022 01/14 09:45
可以的,你也可以以后再抵扣
84785015
2022 01/14 09:50
應交稅費_應交增值稅_銷項稅額
應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增
不交稅的時候是不是分錄就結(jié)轉(zhuǎn)到這一步就可以了
紫藤老師
2022 01/14 09:51
你好,對的,你的理解是對的
閱讀 226
描述你的問題,直接向老師提問