問(wèn)題已解決

老師好,9月份做了暫估入賬的,10月份開(kāi)票來(lái)了,怎么做分錄?暫估入賬時(shí)按含稅價(jià)計(jì)算的。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/13 18:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 01/13 18:35
84784997
2022 01/13 18:36
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 01/13 18:37
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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