問題已解決
老師您好,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)3月份有其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)9萬,現(xiàn)在12月怎么調(diào)整呢???
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速問速答你好,不用調(diào)整的,申報(bào)的時(shí)候填寫其他應(yīng)付款。
2022 01/13 13:56
郭老師
2022 01/13 13:56
也就是你的往來科目重分類一下就行。
郭老師
2022 01/13 14:07
是的是的,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款。
郭老師
2022 01/13 14:33
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,如果當(dāng)月支付當(dāng)月的直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款就可以的。
郭老師
2022 01/13 14:45
不用客氣
工作愉快
84785034
2022 01/13 14:05
那就是在資產(chǎn)負(fù)債的時(shí)候選一下重分類就自動(dòng)劃到其他應(yīng)付科目了。對(duì)吧,
84785034
2022 01/13 14:06
還有老師,發(fā)現(xiàn)科目掛著收不回的其他應(yīng)收款有30萬。想做壞賬處理,如何做分錄呀?謝謝老師。
84785034
2022 01/13 14:30
老師,最后一個(gè)問題。支付利息費(fèi)用10萬,不用計(jì)提合計(jì)嗎。還是一定要計(jì)提
84785034
2022 01/13 14:37
好的,謝謝老師。明白了。非常感謝!??!祝老師工作順利!
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