問題已解決

老師 請問下 公司今年7月退回到賬戶 3000元 是匯算清繳去年繳納的部分 退還的 當時做了 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 3000 這一筆會計分錄 有兩個問題 1.請問這個會計分錄 是不正確的對吧? 因為發(fā)現(xiàn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 這個科目一直有3000元的貸方余額 正確的會計分錄要怎么做呢?2. 當時已經(jīng)做了那需要怎么做調(diào)整呢?

84785020| 提問時間:2022 01/13 11:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個要調(diào)整沖減所得稅費用的
2022 01/13 11:03
84785020
2022 01/13 11:04
那請問具體要怎么調(diào)整呢?調(diào)整會計分錄要怎么做呢
辜老師
2022 01/13 11:10
借:應(yīng)交稅費:-應(yīng)交所得稅 ,貸所得稅費用
84785020
2022 01/13 11:37
好的。謝謝老師。 另外請問當時退回的時候就應(yīng)該做的正確的分錄是借:銀行存款 3000 貸:所得稅費用 3000對嗎?
辜老師
2022 01/13 11:44
借:銀行存款 3000,貸:應(yīng)交稅費:-應(yīng)交所得稅
84785020
2022 01/13 11:45
哦。那我當時就少做了一筆分錄了 好的。謝謝老師
辜老師
2022 01/13 11:46
好的,客氣,幫到你就好
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