問題已解決

老師,您好,我上一任會計2022年第三季度沒有計提所得稅費用3000,直接繳納的時候,借應交稅費—應交企業(yè)所得稅3000 貸:銀行存款 3000 。2023年3月份我補做了一個分錄 借:以前年度損益調整 3000 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅3000. 做2022年匯算清繳我需要將這3000納稅調整出來嗎?

84784957| 提問時間:2023 04/28 12:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要的,不影響。
2023 04/28 12:17
84784957
2023 04/28 12:19
第四季度申報的利潤表中所得稅費用不包含這3000,年報的話我也是和第四季度利潤表保持一致是吧?也是不包含這3000
郭老師
2023 04/28 12:25
對的,是的,不包含在里面的。
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