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老師,我們公司是新公司,我12月份開出發(fā)票,沒有進項發(fā)票,我需要計提增值稅嗎?,如計提做什么分錄,我的交稅金額是8207.2,我是一般納稅人人!

84785003| 提問時間:2022 01/12 08:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,12月份開出發(fā)票,沒有進項發(fā)票,需要結轉相應的增值稅 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2022 01/12 08:40
84785003
2022 01/12 08:44
?結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅? ? ? ? ? ? ?老師能不能說明一下,第一個借貸,第二個借貸,因為新手,不太明白
鄒老師
2022 01/12 08:48
你好,因為應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)計入貸方,結轉就是計入貸方了,貸方科目就是應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 而應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)之前余額在貸方,結轉就是借方,對應科目就是?應交稅費—未交增值稅? 這個是需要去記憶的
84785003
2022 01/12 08:54
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅? ? ? 如果我只寫一步,會有什么區(qū)別,必須是2步嗎?,那我還需要計提什么費用,
鄒老師
2022 01/12 09:02
你好,如果只寫一步,會導致銷項稅額,進項稅額一直掛賬沒有得到結轉。
84785003
2022 01/12 09:08
重點我沒有進項
鄒老師
2022 01/12 09:14
你好,沒有進項,我上面的 分錄也沒有體現(xiàn)進項啊 實現(xiàn)收入的時候 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
84785003
2022 01/12 09:18
我在研究研究,結轉是不是就是計提呀!我開出發(fā)票我是不是還需要交別的費用比如城市維護建設稅等等,我需要做什么分錄,
鄒老師
2022 01/12 09:23
你好,這里是結轉,而不是計提。 計提通常是針對附加稅,所得稅這樣的稅種。 城建稅的分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—城建稅 借:應交稅費—城建稅 ??, 貸:銀行存款
84785003
2022 01/12 09:25
意思是增值稅不需要計提,需要結轉,結轉分2步
鄒老師
2022 01/12 09:30
你好,是的,是這樣的
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