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老師,我們是建筑公司,這個(gè)月開出發(fā)票要計(jì)提增值稅(**項(xiàng)目,我們是被**方)。我們只計(jì)提增值稅該怎么做分錄小規(guī)模納稅人

84784967| 提問時(shí)間:2020 12/23 12:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 12/23 12:15
84784967
2020 12/23 12:16
老師,只計(jì)提增值稅,怎么做分錄
bamboo老師
2020 12/23 12:16
借:應(yīng)收賬款等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784967
2020 12/23 12:17
內(nèi)賬里我們收到工程款是 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款(某某項(xiàng)目)
84784967
2020 12/23 12:18
這個(gè)稅怎么體現(xiàn)呢?
bamboo老師
2020 12/23 12:19
收款的時(shí)候不單獨(dú)體現(xiàn)稅金的
84784967
2020 12/23 12:22
那我該怎么處理呢,實(shí)際上收到工程款也不是我們收入
bamboo老師
2020 12/23 12:22
您是被掛方 開具的發(fā)票 要跟自己單位的業(yè)務(wù)一樣的做收入的??
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