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年底的時候,進項稅額大于銷項稅額,怎么處理
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速問速答您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 01/11 19:43
84785016
2022 01/11 19:44
進項稅額太大,如果都做了,就不用繳稅了
晨曦老師
2022 01/11 20:47
那就不用交了,或者和稅務(wù)局專管員商量下看怎么處理。
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